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L’impact du contrôle interne sur la performance économique et financière de l’entreprise. Cas de l’entreprise menuiserie des hauts plateaux (MHP) en Algérie.


par Chirine et Djoumana KHATIR et ESSERHANE
Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finances - Constantine Algérie - Master en comptabilité et finance spécialité: finance d'entreprise 2019
  

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Bibliographie

I. OUVRAGES

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III. MEMOIRS

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· Bocovo, P. (2010). évaluation du contrôle interne du cycle Trésorerie par l'auditeur externe. Cas du Fonds Routier au Bénin. Bénin: Institut supérieur de management Adona. https://www.memoireonline.com/01/13/6785/evaluation-du-contrle-interne-du-cycle-Tresorerie-par-l-auditeur-externe-Cas-du-Fonds-Routier-a.html

· Boukhennoufa, R.& Tezkratt. M. (2016). Audit et Gestion des Risques du Contrôle Interne au sein d'une Entreprise Cas : ORFEE du Groupe BCR Bordj Menaiel. Tizi ouzou. https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/5145/Memoire%20MASTER.pdf?sequence=1&isAllowed=y

· Cherfaoui, A. & Latreche, A. (2016). Apport de l'audit interne à la performance de l'entreprise Cas de la SPA « CO.G.B LABELLE » , mémoire de master, Option : Comptabilité, Contrôle et Audit. bejaia: université de abderahmane mira. https://fr.scribd.com/document/362154729/Apport-de-l-Audit-Interne-a-La-Performance-de-l-Entreprise

· Denagbe, D. J. (2005). Impact du contrôle interne sur la performance financière des entreprises publiques: cas du port autonome de Cotonou. Université d'Abomey- Calavi (Bénin).

https://www.memoireonline.com/12/13/8221/m_Impact-du-contrle-interne-sur-la-performance-financiere-des-entreprises-publiques-cas-du-port-au17.html

· Hani, A., & Ismai, M. S. (2008). L'appréciation du contrôle interne selon le référentiel COSO- Licence en sciences commerciales et financières option: Comptabilité. Alger: ESC. https://www.memoireonline.com/07/08/1394/appreciation-controle-interne-referentiel-coso-air-algerie.html

· Hania, A. (2016). la contribution de la gestion budgétaire à la performance de l'entreprise ", Mémoire de master en "comptabilité, contrôle et audit. bejaia: université de abderahmane mira. https://pdfs.semanticscholar.org/bb6e/b4cc11f518c77d91d2ab218c7d4bc9a59bf8.pdf

· Mammeri, M. & Mezouar, N. ( 2013). L'impact de l'audit interne sur la performance de l'entreprise Cas : EPE-TRANSBOIS-SPA Béjaia, mémoire de master, Option : Comptabilité, Contrôle et Audit. Bejaïa: université de abderahmane mira. https://docplayer.fr/58193206-Memoire-theme-l-impact-de-l-audit-interne-sur-la-performance-de-l-entreprise-cas-epe-transbois-spa-bejaia.html

· Saadi, Z.& Lamamra, I. (2013). L'évaluation de l'efficacité des procédures du système de contrôle interne du cycle Achats /Fournisseurs (Approvisionnements), cas : COGB LABELLE. http://www.univ-bejaia.dz/dspace/handle/123456789/2151

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld