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L’impact du contrôle interne sur la performance économique et financière de l’entreprise.


par Chirine et Djomana KHATIR et ESSARHANE
Ecole Supérieure de Comptabilité et de Finances de Constantine Algérie - Master en finance d'entreprise 2020
  

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Bibliographie

I. OUVRAGES

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http://d1n7iqsz6ob2ad.cloudfront.net/document/pdf/5346e095a6be5.pdf

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III. MEMOIRS

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· Bocovo, P. (2010). évaluation du contrôle interne du cycle Trésorerie par l'auditeur externe. Cas du Fonds Routier au Bénin. Bénin: Institut supérieur de management Adona. https://www.memoireonline.com/01/13/6785/evaluation-du-contrle-interne-du-cycle-Tresorerie-par-l-auditeur-externe-Cas-du-Fonds-Routier-a.html

· Boukhennoufa, R.& Tezkratt. M. (2016). Audit et Gestion des Risques du Contrôle Interne au sein d'une Entreprise Cas : ORFEE du Groupe BCR Bordj Menaiel. Tizi ouzou. https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/ummto/5145/Memoire%20MASTER.pdf?sequence=1&isAll owed=y

· Cherfaoui, A. & Latreche, A. (2016). Apport de l'audit interne à la performance de l'entreprise Cas de la SPA « CO.G.B LABELLE » , mémoire de master, Option : Comptabilité, Contrôle et Audit. bejaia: université de abderahmane mira. https://fr.scribd.com/document/362154729/Apport-de-l-Audit-Interne-a-La-Performance-de-l-Entreprise

· Denagbe, D. J. (2005). Impact du contrôle interne sur la performance financière des entreprises publiques: cas du port autonome de Cotonou. Université d'Abomey- Calavi (Bénin). https://www.memoireonline.com/12/13/8221/m_Impact-du-contrle-interne-sur-la-performance-financiere-des-entreprises-publiques-cas-du-port-au17.html

· Hani, A., & Ismai, M. S. (2008). L'appréciation du contrôle interne selon le référentiel COSO- Licence en sciences commerciales et financières option: Comptabilité. Alger: ESC. https://www.memoireonline.com/07/08/1394/appreciation-controle-interne-referentiel-coso-air-algerie.html

· Hania, A. (2016). la contribution de la gestion budgétaire à la performance de l'entreprise ", Mémoire de master en "comptabilité, contrôle et audit. bejaia: université de abderahmane mira. https://pdfs.semanticscholar.org/bb6e/b4cc11f518c77d91d2ab218c7d4bc9a59bf8.pdf

· Mammeri, M. & Mezouar, N. ( 2013). L'impact de l'audit interne sur la performance de l'entreprise Cas : EPE-TRANSBOIS-SPA Béjaia, mémoire de master, Option : Comptabilité, Contrôle et Audit. Bejaïa: université de abderahmane mira. https://docplayer.fr/58193206-Memoire-theme-l-impact-de-l-audit-interne-sur-la-performance-de-l-entreprise-cas-epe-transbois-spa-bejaia.html

· Saadi, Z.& Lamamra, I. (2013). L'évaluation de l'efficacité des procédures du système de contrôle interne du cycle Achats /Fournisseurs (Approvisionnements), cas : COGB LABELLE. http://www.univ-bejaia.dz/dspace/handle/123456789/2151

Annexes

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery