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Facteurs de vulnérabilité et expansion de l'extrémisme violent au nord du Togo


par Yawo Dodji Mandela DJAHO
Institut Régional d'Enseignement Supérieure et de Recherche en Développement Culturel (IRES-RDEC) - Master Professionnel en Développement Culturel (Culture, Paix et Développement) 2023
  

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CHAPITRE IV : GESTION DU PROJET

SECTION I : RESSOURCES

Paragraphe 1 : Ressources humaines, financières et stratégie de financement du projet 1.1 Ressources humaines

La mise en oeuvre de ce projet nécessite une mobilisation des ressources humaines disposant des compétences en gestion de projet lié à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent. A cet effet, l'équipe de gestion du projet sera composée de :

· Un(e) Coordonnateur(trice) de projet : Il est chargé de la gestion administrative et opérationnelle du projet. Il supervisera toute l'organisation surtout la gestion financière globale du projet. Il est chargé d'élaborer les termes de références des activités. Il fournira des rapports trimestriels, semestriels et annuels de mise en oeuvre du projet. Le Coordonnateur disposera d'au moins un Bac+5 en sciences sociales ou gestion des projets avec au moins dix (10) ans d'expériences en gestion de projets liés à la cohésion sociale ou à la prévention des conflits.

· Un(e) Secrétaire-Comptable : Il/Elle sera responsable de la gestion financière du projet. Il s'occupera d'élaborer les budgets, de faire les décaissements et de produire les états financiers. Il fournira des rapports financiers mensuels, trimestriels, semestriels et annuels et veillera à ce que les pièces comptables soient à jour. Il veillera au respect des procédures de l'organisation de mise en oeuvre du projet. Le/la secrétaire-comptable disposera d'au moins une licence en secrétariat avec au moins cinq (05) d'expérience à un poste similaire.

· Deux agents de terrain : Ils seront chargés d'appuyer le Coordonnateur du projet sur le terrain. Ils seront en contact permanent avec les bénéficiaires et les autorités locales. Ils se déplaceront dans les communes avec des engins roulants (moto) et feront des rapports hebdomadaires au Coordonnateur du projet. A la lumière des données du terrain et/ou des circonstances spécifiques, les agents sont appelés à fournir des propositions concrètes pour la réussite des actions programmées dans le cadre du projet. Les agents de terrain disposeront d'au moins un Bac+2 avec au moins cinq (05) ans d'expériences à des postes similaires.

78

· Un(e) Chargé(e) de suivi-évaluation : Il a pour fonction d'assurer le suivi et l'évaluation du projet. Il travaillera en étroite collaboration avec le/la Coordonnateur(trice) du projet. Il proposera les rapports de suivi du projet qu'il soumettra au Coordonnateur(trice). Le chargé de suivi-évaluation disposera d'au moins un Bac+4 en sociologie, gestion des projets avec au moins cinq (05) ans d'expériences à des postes similaires

· Un(e) Chargé(e) de communication : Il sera chargé de renforcer la visibilité autour du projet. Il assurera l'organisation de la couverture médiatique autour de l'ensemble des activités qui seront menées dans le cadre de la mise en oeuvre du projet. Le chargé de communication disposera d'au moins un bac+4 en communication avec au moins cinq (05) ans d'expériences à des postes similaires.

1.2 Ressources financières (confère budget)

Les besoins financiers permettront de couvrir les charges liées à la location des bureaux, à l'organisation des formations, à l'achat des équipements agricole, à la prise en charge des ressources humaines, l'achat des équipements roulants pour les déplacements de l'équipe de gestion du projet.

En effet, le budget sera méticuleusement planifié et dirigé vers des domaines cruciaux tels que la formation et le renforcement des capacités des parties prenantes, la mise en oeuvre d'activités opérationnelles, l'acquisition de matériel spécialisé, ainsi que la recherche et l'évaluation pour une compréhension approfondie des besoins communautaires. De plus, une partie du budget est réservée à la sensibilisation et à la communication, favorisant ainsi une compréhension mutuelle et la participation active des membres de la communauté. Le budget global de notre projet s'élève à 591 411 500 FCFA.

1.3 Tableau n° 31 : Budget

79

DESIGNATION

UNITE

TOT
AL
UNIT
E

COÛT
UNITAIRE

COÛT
TOTAL
(FCFA)

Note explicative

1

Activités préparatoires

 
 
 
 

1.1

Recrutement de l'équipe de gestion du projet

 
 

1

000

000

 

1.1.1

Honoraire cabinet de recrutement

Forfait

1

1

000

000

1

000

000

Un cabinet sera recruté pour s'occuper du processus de recrutement de l'équipe de gestion du projet

1.2

Lancement officiel du projet

 
 

1

060

000

 

1.2.1

Couverture médiatique

Forfait

 
 
 
 
 

100

000

Un forfait de 100.000 est réservé pour la couverture médiatique

1.2.2

Impression de banderoles

 

2

 

50

000

 

100

000

Deux banderoles seront imprimées à raison de 50.000 fr l'unité

1.2.3

Cocktail

Forfait

 
 
 
 
 

500

000

Un forfait de 500.000 est prévu pour le cocktail à la fin de la cérémonie de lancement officiel

1.2.4

Modérateur

1 personne

1

 

50

000

 

50

000

Un modérateur sera identifié pour animer la cérémonie et son honoraire est fixé à 50.000 fr

1.2.5

Déplacement des participants

31 personnes

31

 

10

000

 

310

000

31 personnes seront prises en charge pour leur déplacement

1.3

Réunion de cadrage

 
 
 

275

500

 

1.3.1

Pause déjeuner

15 personnes

15

 

7

000

 

105

000

Une pause déjeuner sera organisée pour les 15 participants à la réunion de cadrage

1.3.2

Pause café

15 personnes

15

 

2

500

 

37

500

Une pause café sera organisée pour les 15 participants à la réunion de cadrage

1.3.3

Location de la salle

1 salle

1

 

65

000

 

65

000

Une salle de réunion sera louée pour l'organisation de la réunion de cadrage

1.3.4

Communication

Forfait

2

 

7

500

 

15

000

Deux cartes de crédits de 7500 seront payées pour la communication

1.3.5

Eau

2 cartons

2

 

4

000

 

8

000

Deux cartons d'eau de 4000 Fr l'unité seront payés

1.3.6

Déplacement des participants

9 personnes

9

 

5

000

 

45

000

Les 9 membres du comité de pilotage recevront chacun 5000 pour leur déplacement

 

80

Sous total 1

2 335 500

2

Atelier de renforcement de capacités des élus locaux sur la prévention des conflits communautaires et de l'extrémisme violent

2.1

Prise en charge des élus et adjoints des communes environnantes

30 pers*3nuités

90

28 000

2 520 000

La prise en charge sera réservée pour 15 maires et 15 adjoints aux maires venant des communes environnantes à la commune qui héberge l'atelier, Ils arriveront la veille de l'atelier et repartiront le 3e jour

2.2

Prise en charge de l'équipe projet + 1 chauffeur (Hébergement+ Petit Déjeuner+ Dîner)

7personnes*3

nuités*

21

28 000

588 000

L'équipe de projet (07 personnes) arrivera la veille de l'activité et repartira le 3e jour

2.3

Frais de déplacement des participants locaux

2personnes*2

jours

4

5 000

20 000

Le maire et son adjoint de la commune qui héberge l'activité recevront chacun 5000 par jour pour leur déplacement

2.4

Carburant pour le déplacement des participants des communes environnantes

30personnes

30

10 000

300 000

15 maires et 15 adjoints aux maires venant des communes environnantes à la commune qui héberge l'atelier recevront chacun 10.000 pour le carburant

2.5

Prise en charge des chauffeurs et gardes du corps des élus des communes environnantes

30personnes*3n

uités

90

14 000

1 260 000

Les chauffeurs et gardes du corps des élus des communes environnantes recevront un forfait de 14.000 fr pour leur prise en charge

2.6

Pause café ( 1pause café *2jours * pour 32particiapnts + 3consultants + 6personnes UGP)

41personnes*2jo

urs

82

2 500

205 000

Une pause café sera organisée pour l'ensemble des 32 participants à l'atelier

2.7

Pause déjeuner ( 1pause déjeuner *2jours * pour 32particiapnts + 3consultants + 6personnes UGP)

41personnes*2jo

urs

82

7 500

615 000

Une pause déjeuner sera organisée pour l'ensemble des 32 participants à l'atelier

2.8

Eau

5cartons*2jours

10

4 000

40 000

5 cartons d'eau seront payés chaque jour de l'atelier

2.9

Honoraire des consultants

3personnes*2jou

rs

6

60 000

360 000

3 consultants seront payés sur les 2 jours de l'atelier à raison de 60.000 par jour

2.10

Honoraires des rapporteurs

1personne*2jour

s

2

20 000

40 000

Le rapporteur sera remunéré 20.000 fr par jour sur les deux jours

 

81

2.11

Location de salle de l'intérieur + Sono

1 salle *2jours

2

65 000

130 000

Une salle de réunion sera louée pour deux jours à raison de 65.000 la journée.

2.12

Achat de carburant

Forfait

2

150 000

300 000

Un forfait de 300.000 fr sera réservé pour l'achat de carburant pour l'équipe projet

2.13

Banderoles

2 Banderoles

2

30 000

60 000

Deux banderoles seront imprimées à raison de 30.000 fr l'unité

2.14

Couverture médiatique (TVT, ATOP + Presse en ligne+ presse écrite )

Forfait

1

100 000

100 000

Un forfait de 100.000 est réservé pour la couverture médiatique

2.15

Kit des participants

38personnes

38

1 500

57 000

Un forfait de 57000 est prévu pour payer le kit des participants à raison de 1500 par participant

Sous total 2

6 595 000

 

3

Atelier de renforcement de capacités des leaders communautaires sur la prévention des conflits communautaires et de l'extrémisme violent

3.1

Prise en charge des leaders communautaires des communes environnantes

75 pers*3nuités

225

28 000

6 300 000

La prise en charge sera réservée aux 75 leaders communautaires venant des communes environnantes à la commune qui héberge l'atelier, Ils arriveront la veille de l'atelier et repartiront le 3e jour

3.2

Prise en charge de l'équipe projet + 1 chauffeur (Hébergement+ Petit Déjeuner+ Dîner)

7personnes*3

nuités*

21

28 000

588 000

L'équipe de projet (07 personnes) arrivera la veille de l'activité et repartira le 3e jour

3.3

Frais de déplacement des participants locaux

5personnes*2

jours

10

5 000

50 000

Les 5 participants de la commune qui héberge l'activité recevront chacun 5000 par jour pour leur déplacement

3.4

Frais de déplacement des leaders communautaires des communes environnantes

75personnes

75

10 000

750 000

Les 75 leaders communautaires venant des communes environnantes à la commune qui héberge l'atelier recevront chacun 10.000 pour le carburant

3.5

Pause café ( 1pause café *2jours * pour 80 particiapnts + 3consultants + 6personnes UGP)

89personnes*2jo

urs

178

2 500

445 000

Une pause café sera organisée pour l'ensemble des 89 participants à l'atelier

 

82

3.6

Pause déjeuner ( 1pause déjeuner *2jours * pour 32particiapnts + 3consultants + 6personnes UGP)

89personnes*2jo

urs

178

7 500

1 335 000

Une pause café sera organisée pour l'ensemble des 89 participants à l'atelier

3.7

Eau

5cartons*4jours

20

4 000

80 000

5 cartons d'eau seront payés chaque jour de l'atelier

3.8

Honoraire des consultants

3personnes*4jou

rs

12

60 000

720 000

3 consultants seront payés sur les 4 jours de l'atelier à raison de 60.000 par jour

3.9

Honoraires des rapporteurs

1personne*4jour

s

4

20 000

80 000

Le rapporteur sera remunéré 20.000 fr par jour sur les quatre jours

3.10

Location de salle de l'intérieur + Sono

1 salle *4jours

4

65 000

260 000

Une salle de réunion sera louée pour quatre jours à raison de 65.000 la journée.

3.11

Achat de carburant

Forfait

4

150 000

600 000

Un forfait de 300.000 fr sera réservé pour l'achat de carburant pour l'équipe projet

3.12

Banderoles

2 Banderoles

2

30 000

60 000

Deux banderoles seront imprimées à raison de 30.000 fr l'unité

3.13

Couverture médiatique (TVT, ATOP + Presse en ligne+ presse écrite)

Forfait

2

100 000

200 000

Un forfait de 200.000 est réservé pour la couverture médiatique à raison de 100.000 par couverture

3.14

Kit des participants

90personnes

90

1 500

135 000

Un forfait de 135000 est prévu pour payer le kit des participants à raison de 1500 par participant

Sous total 3

11 603 000

 

4

Campagne de communication autour de la prévention des conflits et de l'extrémisme violent

4.1

Emission radiophonique

960 000

 

4.1.1

Temps d'antenne

Emissions

24

30 000

720 000

24 émissions seront animées pour un total de 720.000 f à raison de 30.000 par émission

4.1.2

Déplacement des animateurs

Animateurs

48

5 000

240 000

Un forfait de 5000 est prévu pour le déplacement des deux personnes ressources qui vont animer les émissions

4.2

Conception et diffusion de spot de sensibilisation

1 712 000

 

4.2.1

Honoraire de la structure de production du spot audio +Frais de traduction du spot audio en 4

Forfait

1

200 000

200 000

Un forfait de 200.000 fr est prévu comme honoraire pour la structure de production du spot audio. La structure se chargera également de la traduction des

 

83

 

langues ( Moba, Kabye, Kotokoli, Ewe)

 
 
 
 
 
 
 

spots audio en 4 langues

4.2.2

Diffusion des spots

Diffusions

504

3

000

1

512

000

504 diffusions sont prévues à un coût de 3.000 fr par diffusion

Sous total 4

 

2

672

000

 

5

Organisation des dialogues communautaires

 
 
 

5.1

Couverture médiatique

 

128

50

000

6

400

000

Un forfait de 640.000 fr est prévu pour la couverture médiatique des 128 dialogues communautaires à raison de 50.000 fr par dialogue

5.2

Cocktail

Forfait

128

100

000

12

800

000

Un forfait de 12.800.000 fr est prévu pour les 128 dialogues communautaires à raison de 100.000 par dialogue

5.3

Déplacement des autorités

10 autorités par

débat

1 280

5

000

6

400

000

5000 fr seront remis aux 10 autorités locales qui participeront aux dialogues pour leur déplacement

Sous total 5

 

25

600

000

 

6

Organisation des actions communautaires

 
 
 

6.1

Couverture médiatique

 

128

50

000

6

400

000

Un forfait de 640.000 fr est prévu pour la couverture médiatique des 128 actions communautaires à raison de 50.000 fr par dialogue

6.2

Rafraîchissement

Forfait

128

100

000

12

800

000

Un forfait de 12.800.000 fr est prévu pour le rafraîchissement des 128 actions communautaires à raison de 100.000 par activité

6.3

Frais d'organisation

Forfait

128

100

000

12

800

000

Un forfait de 12.800.000 fr est prévu pour l'organisation des 128 actions communautaires à raison de 100.000 par activité

Sous total 6

 

32

000

000

 

7

Organisation des cadres périodiques de dialogue civilo-militaire

 
 
 

7.1

Prise en charge des participants des communes environnantes

70

pers*2nuités*8

ateliers

1 120

28

000

31

360

000

La prise en charge sera réservée aux 70 participants venant des communes environnantes à la commune qui héberge l'atelier. Ils arriveront la veille de

 

84

 
 
 
 
 
 
 
 
 

l'atelier et repartiront le 2e jour de l'atelier

7.2

Prise en charge de l'équipe projet + 1 chauffeur (Hébergement+ Petit Déjeuner+ Dîner)

7personnes*2 nuités*8ateliers

112

28

000

3

136

000

L'équipe de projet (07 personnes) arrivera la veille de l'activité et repartira le 2e jour

7.3

Frais de déplacement des participants locaux

10personnes*8at

eliers

80

5

000

 

400

000

Les 10 participants de la commune qui héberge l'activité recevront chacun 5000 par jour pour leur déplacement

7.4

Pause café ( 1pause café *1jour* pour 80 particiapnts + 6personnes UGP)

86personnes*1jo ur*8ateliers

688

2

500

1

720

000

Une pause café sera organisée pour l'ensemble des 86 participants à l'atelier

7.5

Pause déjeuner ( 1pause déjeuner *1jour* pour 80 particiapnts + 6personnes UGP)

86personnes*1jo ur*8ateliers

688

7

500

5

160

000

Une pause déjeuner sera organisée pour l'ensemble des 86 participants à l'atelier

7.6

Eau

5cartons*1jour*

8ateliers

40

4

000

 

160

000

5 cartons d'eau seront payés chaque jour par atelier

7.7

Honoraires des rapporteurs

1personne*8atel

iers

8

20

000

 

160

000

Le rapporteur sera remunéré 20.000 fr par jour sur les huit jours

7.8

Location de salle de l'intérieur + Sono

1 salle *8ateliers

8

65

000

 

520

000

Une salle de réunion sera louée pour 8 ateliers à raison de 65.000 la journée.

7.9

Achat de carburant

Forfait

8

150

000

1

200

000

Un forfait de 1.200.000 fr sera réservé pour l'achat de carburant pour l'équipe projet

7.10

Banderoles

8 Banderoles

8

30

000

 

240

000

Huit banderoles seront imprimées à raison de 30.000 fr l'unité

7.11

Couverture médiatique (TVT, ATOP + Presse en ligne+ presse écrite )

Forfait

8

50

000

 

400

000

Un forfait de 400.000 est réservé pour la couverture médiatique à raison de 50.000 par couverture

7.12

Kit des participants

80personnes*8at

eliers

640

1

500

 

960

000

Un forfait de 135000 est prévu pour payer le kit des participants à raison de 1500 par participant

Sous total 7

 

45

416

000

 

8

Organisation des campagnes d'opérations médicales gratuites

 
 
 
 

85

8.1

Forfait pour les campagnes

Forfait

2

50 000 000

100 000 000

Un forfait de 100 000 000 fr est réservé pour l'achat des équipements et l'organisation des campagnes d'opérations médicales gratuites

Sous total 8

100 000 000

 

9

Renforcement de capacités en entrepreneuriat de 64 groupements de femmes et de jeunes

9.1

Prise en charge des participants des communes environnantes

90

pers*3nuités*2

ateliers

540

28 000

15 120 000

La prise en charge sera réservée aux 90 participants venant des communes environnantes à la commune qui héberge l'atelier. Ils arriveront la veille de l'atelier et repartiront le 2e jour de l'atelier

9.2

Prise en charge de l'équipe projet + 1 chauffeur (Hébergement+ Petit Déjeuner+ Dîner)

7personnes*3nui tés*2ateliers

42

28 000

1 176 000

L'équipe de projet (07 personnes) arrivera la veille de l'activité et repartira le 3e jour

9.3

Frais de déplacement des participants locaux

6 pers*2 ateliers

12

5 000

60 000

Les 12 participants de la commune qui héberge l'activité recevront chacun 5000 par jour pour leur déplacement

9.4

Pause café ( 1pause café *2jour*2ateliers pour 96 particiapnts + 6personnes UGP + 3consultants)

105personnes*2j our*2ateliers

420

2 500

1 050 000

Une pause café sera organisée pour l'ensemble des 105 participants à l'atelier

9.5

Pause déjeuner (1pause café *2jour*2ateliers pour 96 particiapnts + 6personnes UGP + 3consultants)

105personnes*2j our*2ateliers

420

7 500

3 150 000

Une pause déjeuner sera organisée pour l'ensemble des 105 participants à l'atelier

9.6

Honoraire des consultants

3personnes*2jou rs*2ateliers

12

60 000

720 000

3 consultants seront payés sur les 4 jours de l'atelier à raison de 60.000 par jour

9.7

Honoraires des rapporteurs

1personne*2jour s*2ateliers

4

20 000

80 000

Le rapporteur sera remunéré 20.000 fr par jour sur les huit jours

9.8

Eau

14cartons*2jour *2ateliers

56

4 000

224 000

7 cartons d'eau seront payés chaque jour par atelier

9.9

Location de salle de l'intérieur + Sono

1 salle

*2jours*2atelier

4

65 0s0

260 000

Une salle de réunion sera louée our 4 jours à

raison de 65.000 la journée. p

 

86

9.10

Achat de carburant

Forfait

2

150

000

 

300

000

Un forfait de 300.000 fr sera réservé pour l'achat de carburant pour l'équipe projet

9.11

Banderoles

2 Banderoles

2

30

000

 

60

000

Deux banderoles seront imprimées à raison de 30.000 fr l'unité

9.12

Couverture médiatique (TVT, ATOP + Presse en ligne+ presse écrite )

Forfait

16

50

000

 

800

000

Un forfait de 800.000 est réservé pour la couverture médiatique à raison de 50.000 par couverture

9.13

Kit des participants

96personnes*2at

eliers

192

1

500

 

288

000

Un forfait de 228000 est prévu pour payer le kit des participants à raison de 1500 par participant

Sous total 9

 

23

288

000

 

10

Renforcement de capacités de 64 entrepreneurs

 
 
 

10.1

Prise en charge des participants des communes environnantes

180

pers*2nuités*1

atelier

180

28

000

5

040

000

La prise en charge sera réservée aux 180 participants venant des communes environnantes à la commune qui héberge l'atelier. Ils arriveront la veille de l'atelier et repartiront le 2e jour de l'atelier

10.2

Prise en charge de l'équipe projet + 1 chauffeur (Hébergement+ Petit Déjeuner+ Dîner)

7personnes*2nui tés*1atelier

14

28

000

 

392

000

L'équipe de projet (07 personnes) arrivera la veille de l'activité et repartira le 2e jour de l'atelier

10.3

Frais de déplacement des participants locaux

12 pers*1 atelier

12

5

000

 

60

000

Les 12 participants de la commune qui héberge l'activité recevront chacun 5000 par jour pour leur déplacement

10.4

Pause café ( 1pause café *1jour*1atelier pour 192 particiapnts + 6personnes UGP + 3consultants)

201personnes*1 atelier*2 jours

402

2

500

1

005

000

Une pause café sera organisée pour l'ensemble des 201 participants à l'atelier

10.5

Pause café ( 1pause café *1jour*1atelier pour 192 particiapnts + 6personnes UGP + 3consultants)

201personnes*1 atelier*2 jours

402

7

500

3

015

000

Une pause déjeuner sera organisée pour l'ensemble des 201 participants à l'atelier

10.6

Honoraire des consultants

3personnes*2ate lier*2jours

12

60

000

 

720

000

3 consultants seront payés sur les 4 jours de l'atelier à raison de 60.000 par jour

 

87

10.7

Honoraires des rapporteurs

1personne*1atel ier*4jours

4

 

20

000

 

80

000

Le rapporteur sera remunéré 20.000 fr par jour sur les quatre jours

10.8

Eau

9cartons*1atelie

r*2jours

18

 

4

000

 

72

000

18 cartons d'eau seront payéspour l'ensemble des ateliers

10.9

Location de salle de l'intérieur + Sono

1 salle *4jours

4

 

65

000

 

260

000

Une salle de réunion sera louée pour 4 jours à raison de 65.000 la journée.

10.10

Achat de carburant

Forfait

2

 

150

000

 

300

000

Un forfait de 300.000 fr sera réservé pour l'achat de carburant pour l'équipe projet

10.11

Banderoles

2 Banderoles

2

 

30

000

 

60

000

Deux banderoles seront imprimées à raison de 30.000 fr l'unité

10.12

Couverture médiatique (TVT, ATOP + Presse en ligne+ presse écrite )

Forfait

1

 

50

000

 

50

000

Un forfait de 50.000 est réservé pour la couverture médiatique

10.13

Kit des participants

192personnes*1

atelier

192

 

1

500

 

288

000

Un forfait de 228000 est prévu pour payer le kit des participants à raison de 1500 par participant

10.14

Subvention

Forfait

64

 

200

000

12

800

000

Les 64 groupêments bénéficiaires recevront une subvention de 200.000 fr chacun pour le développement de leurs activités

Sous total 10

 
 

24

142

000

 

11

Don d'équipements agricoles aux groupements

 
 
 
 

11.1

Forfait pour l'acquisition des équipements

Forfait

 

100

000

000

100

000

000

Un forfait de 100.000.000 fr est réservé pour l'acquisition des équipements au profit des groupements

Sous total 11

 
 

100

000

000

 

12

Gestion du projet

 
 
 
 

12.1

Salaire du Coordonnateur de projet

24mois

24

 

500

000

12

000

000

Les salaires de l'équipe ont été fixés sur la base des procédures de l'OOADD.

Le Coordonnateur du projet sera rémunéré 500.000fr/mois

12.2

Salaire du Secrétaire-Comptable

24mois

24

 

300

000

7

200

000

Le Secrétaire comptable sera rémunéré 300.000fr/mois

 

88

12.3

Salaire des agents de terrain

24mois

48

 

150

000

7

200

000

Les agents de terrain percevront 150.000fr/mois

12.4

Salaire du Chargé de Suivi- évaluation

24mois

24

 

250

000

6

000

000

Le Chargé de suivi-évaluation percevra 250.000fr/mois

12.5

Salaire du Chargé de communication

24mois

24

 

250

000

6

000

000

Le Chargé de communication percevra 250.000fr/mois

12.6

Location bureau

24mois

24

 

300

000

7

200

000

Un bureau sera loué à 300.000fr/mois

12.7

Electricité

24mois

24

 

100

000

2

400

000

Un forfait estimé à 100.000fr/mois est réservé pour l'électricité

12.8

Internet

24mois

24

 

15

000

 

360

000

Un forfait de 15.000/mois est réservé pour l'achat de l'internet

12.9

Acquisition des mobiliers de bureau

Forfait

 
 
 
 

100

000

000

Un forfait de 100.000.000 est réservé pour l'acquisition des mobiliers de bureau

12.10

Achat de véhicule

Forfait

 
 
 
 

45

000

000

Un forfait de 45.000.000 fr est réservé pour l'achat d'un véhicule

12.11

Achat de motos

 

2

1

000

000

2

000

000

Un forfait de 2.000.000 est réservé pour l'achat de deux motos tout terrain

12.12

Achat de carburant

24mois

24

 

100

000

2

400

000

Une dotation en carburant de 100.000fr par mois est réservé pour le véhicule

Sous total 12

 
 

197

760

000

 

13

Suivi-Evaluation

 
 
 
 

13.1

Evaluation du projet

Fortfait

 
 
 
 

5

000

000

Un forfait de 5.000.000 est réservé pour l'évaluation du projet

13.2

Suivi du projet

Forfait

 
 
 
 

15

000

000

Un forfait de 15.000.000 fr est réservé pour les suivis trimestriels

Sous total 13

 
 

20

000

000

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL GENERAL

 
 

591

411

500

 
 

89

1.4 Stratégie de financement

En vue de mobiliser les ressources pour la mise en oeuvre du projet, les Partenaires techniques et financiers comme le PNUD, l'UNFPA, l'UNICEF, l'UNHCR, l'OIM, Plan-Togo seront mobilisés. Les organisations promotrices du projet contribueront également ainsi que les bénéficiaires.

Tableau n° 32 : Répartition du financement

Partenaires

Taux de participation

(%)

Montant (FCFA)

01

PNUD

15%

88 711 725

02

UNFPA

15%

88 711 725

03

UNICEF

15%

88 711 725

04

UNHCR

15%

88 711 725

05

OIM

15%

88 711 725

06

Plan-Togo

10%

59 141 150

07

OOADD, WANEP, REFEDS

10%

59 141 150

08

Apport des bénéficiaires

5%

29 570 575

 

TOTAL

100%

591 411 500

 

Source : Mandela DJAHO, août 2023

Paragraphe 2 : Les bénéficiaires, l'impact du projet et le mécanisme de mise en oeuvre du projet

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