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évaluation du contrôle interne du cycle Trésorerie par l'auditeur externe. Cas du Fonds Routier au Bénin

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par Prudence BOCOVO
Institut supérieur de management Adona௠Bénin - Master en audit et contrôle de gestion 2010
  

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B- OBJECTIFS ET HYPOTHESES

Il s'agit ici de formuler les objectifs (généraux et spécifiques) qui sous-tendent notre étude ainsi que les hypothèses qui en découlent.

1) Objectifs

Il s'agit pour nous au travers d'une analyse critique et objective, d'évaluer le dispositif de contrôle Interne de la fonction trésorerie mis en place par le Fonds Routier et de déboucher sur des recommandations idoines pouvant permettre son renforcement.

L'atteinte de l'objectif général énoncé ci-dessus passe par la réalisation des objectifs spécifiques suivants :

- prendre connaissance des procédures de trésorerie en vigueur au Fonds Routier afin de mieux porter une appréciation sur son contrôle interne;

- identifier les points forts et les points faibles

- tester l'effectivité des points forts afin d'apprécier l'efficacité du contrôle interne de la trésorerie.

2) Hypothèses de la recherche

Les objectifs ainsi définis ne seront atteints que si les conditions de leur réalisation sont remplies. Pour ce faire, nous formulons les hypothèses suivantes :

- le Fonds Routier dispose d'une organisation interne bien structurée et d'un manuel de procédures formel tant pour la trésorerie que pour les autres fonctions ;

- les procédures de trésorerie décrites dans le manuel comportent beaucoup de faiblesses et ne sont pas toujours respectées dans la pratique par les exécutants, donc inefficacité du système de contrôle interne de la trésorerie.

Dans la suite de notre développement, nous confirmerons ou infirmerons ces hypothèses.

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