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Gestion informatisée de la vente des produits dans une entreprise minière. Cas de l'entreprise chemaf sarl/Lubumbashi.

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par Michel NGANDU KABUNDA
Institut Supérieur Interdiocésain Monseigneur Mulolwa(ISIM/Lubumbashi) - Graduat 2016
  

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3.2 Processus d'exportation ou de vente des produits miniers Tableau des acteurs

ACTEURS

TYPE

ROLE

1

CLIENT

Externe

Entreprise importateur des produits

2

IMPORT/EXPORT

Interne

Poste charge de faire l'exportation ainsi que la vente des produits miniers

3

MATERIELS

Interne

Poste chargé de faire l'entreposage et le chargement des produits miniers destinés à la vente

Graphe des flux (2)

(6) (7)

CLIENT

(1)

(8)

MATERIELS

(5) (4) (3)

IMPORT/EXPORT

Légende

(1) Demande envoi

(2) Envoi confirmé

(3) Demande chargement

(4) Chargement effectué

(5) Autorisation exportation

(6) Waybill

(7) Accusé réception

(8) Facture

46

Matrice des flux

RECEPTEUR

EMETTEUR

CLIENT

IMPORT/EXPORT

MATERIELS

1

CLIENT

 

(2) (7)

 

2

IMPORT/EXPORT

(1) (8)

 

(3) (5)

3

MATERIELS

(6)

(4)

 

Tableau des flux

Nom_ flux

Emetteur

Récepteur

Données

Explication

1

Demande envoi

Import/Export

CLIENT

Nomdmdeur, matricdmdeur, date, adresse, numdmd

Les

Import/Export

envoi une
demande

d'envoi des

produits au

client

2

Demande confirmée

CLIENT

IMPORT/EXPORT

Nomcli, adress, date, tel

Le client

confirme la

demande

d'envoi des
produits

3

Demande de

chargement

IMPORT/EXPORT

MATERIELS

Nomdmdeur, matridmdeur, date, adress

Les

Import/Export

demandent le
chargement des produits miniers sur les véhicules

4

Chargement effectué

MATERIELS

IMPORT/EXPORT

Nomchargeur, matricharg, lieu, date, numplaqueV, marqueV, numchass

Le département

des matériels

effectue le

chargement des véhicules

5

Autorisation exportation

IMPORT/EXPORT

MATERIELS

Nomsup, matric, dateauto

Les Imports/Export autorisent l'exportation des produits

6

Waybill

MATERIELS

CLIENT

Nomchauf, marqueV, numplaque,

Le département

des matériels

47

 
 
 
 

numchass, matrichauf, prov, destination, nomprod, natprod, numBw, dateEt, DateDep, dateArr

établit le

waybill pour

accompagner la

livraison des
produits jusqu'à leur destination

7

Accusé réception

CLIENT

IMPORT/EXPORT

Nomcli,

numcli, dateArr

Le client accuse

réception des
produits qui lui ont été livrés

8

Facture

IMPORT/EXPORT

CLIENT

Numfac, montant, date, qte

Le département d'import/export envoi la facture qui fixe le prix

des produits
livrés

Tableau des évènements

Nom Evènement

Récepteur

Action induite

Résultats

1

Dde confirmée

Import/Exp

Demander chargement

Demande chargement

2

Dde chargement

Matériels

-Charger véhicules -Mettre à jour stock

-Etablir rapport de
chargement

-véhicules chargés -stock à jour

-rapport de chargement

3

Rapport de

chargement

Import/Exp

-Analyser rapport -Autoriser exportation

-Rapport conforme -rapport non conforme -Exportation autorisée

4

Autorisation exportation

Matériels

-Etablir Waybill

-Autoriser départ
camions

-Waybill établit -Camions partis

5

Accuser réception

Import/Exp

-Analyser accusée -Etablir facture -Envoyer facture

-Réception OK

-Réception NON OK -Facture établit -facture envoyée

48

Tableau des Operations

Nom _Opération

Ev_declencheur

Action

Résultats

1

Demander chargement

Demande confirmée

Vérifier stock

-Demande effectuée

-Demande non
effectuée

2

Charger véhicules

Demande acceptée

Charger

Véhicules chargés

3

Etablir rapport

de chargement

Véhicules chargés

Saisir nompro, natureprod, qte, matriqV,nomchauff

Rapport établit

4

Mettre à jr stock

Rapport chargement

établi

Mettre à jour

Stock à jour

5

Analyser rapport

Stock à jour

Analyser

-Rapport conforme

-Rapport non
conforme

6

Autoriser exportation

Rapport conforme

Approuver

Exportation autorisée

7

Etablir Waybill

Exportation autorisée

Saisir dest, nomchauff,

matrichauff, produit,
datedep, natureprod, qte

Waybill établit

8

Autoriser départ

Waybill établit

approuver

Départ autorisé

9

Accuser réception

Départ autorisé

analyser

-réception conforme

- réception non
conforme

10

Etablir facture

Réception conforme

Saisir montant, qte,

totalapyer

Facture établit

11

Envoyer facture

Facture établit

Envoyer

Facture reçue

Règle d'émission des résultats(RER)

Nom _RER

Nom _opération

RER

Résultats

1

R1

Demander chargement

Stock

disponible

-si oui, chargement effectuée -si oui, chargement effectuée

2

R2

Analyser rapport

Rapport conforme

-Si oui, rapport conforme

-Si non, rapport non conforme

3

R3

Accuser réception

Analyser accusée

-si oui, rapport conforme

-si non, rapport non conforme

49

Graphe d'ordonnancement des résultats (GOE)

Demande confirmée

Chargement non effectué Chargement effectué

Véhicules chargés

Rapport chargement établit

Stock mise à jour

Rapport non conforme Rapport conforme

Exportation autorisé

Waybill établit

Départ autorisé

Réception non conforme

Réception conforme

 
 

Facture établie

 
 

Facture Reçue

50

Présentation du MCT

Demande confirmée

DEMANDER CHARGEMENT

Chargement non effectué Chargement effectué

CHARGER VEHICULES

Véhicules chargés

ETABLIR RAPPORT DE CHARGEMENT

Rapport établit

METTRE A JOUR STOCK

Stock à jour

ANALYSER RAPPORT

Rapport non conforme

Rapport non conforme

AUTORISER EXPORTATION

Exportation autorisée

ETABLIR WAYBILL

Waybill établit

AUTORISER DEPART

51

Départ autorisé

ACCUSER RECEPTION

Réception non conforme Réception conforme

Facture reçue

ETABLIR FACTURE

Facture établit

ENVOYER FACTURE

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci