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Projet de valorisation du patrimoine documentaire de protos-bénin à travers l'édition d'une revue électronique

( Télécharger le fichier original )
par Aboua Léonce DOSSOU
Université Cheik Anta Diop - Master 2 en Technologie de l'information 2009
  

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CHAPITRE 2 : PLANIFICATION, SUIVI-EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PROJET ET PERSPECTIVES

I- DEFINITION DU BUDGET ET PLANIFICATION DES TACHES

A- DEFINITION DU BUDGET

Le budget d'exécution est élaboré en fonction du coût des prestations, du coût total des matériels nécessaires à l'exécution du projet. A cet effet, il sera subdivisé en deux grandes rubriques. Il s'agit de la rubrique de conception du site web et de la rubrique édition de la revue. La revue étant d'une périodicité trimestrielle, le budget comprendra les charges fixes non renouvelables et les charges renouvelables tous les trois mois.

1- CONCEPTION ET REALISATION DU SITE WEB

Tableau n° 7 : Budget de conception du site web

Tableau n° 7 : Budget de la conception et réalisation du site web

Ressources

Détail des charges

Coût total

Humaines

Qté

Acteurs

Honoraires

Intéressement

Coût

1

Responsable CID

 

150 000

150 000

1

Graphiste

250 000

 

250 000

1

Webmaster

400 000

 

400 000

1

Administrateur réseau

 

150 000

150 000

Matérielles

Qté

Désignation

Coût unitaire

Coût

1

Serveur

Disponible

Disponible

1

Ordinateurs clients

Disponible

1

Licence logiciel de gestion de base de données

freeware

 

Connexion internet à bon débit

Disponible

Financières

Coût total TTC chapitre des charges fixes non renouvelables

950 000

2- EDITION DE LA REVUE

Tableau n° 8 : Budget d'édition de la revue

Tableau n° 8 : Budget d'édition du numéro zéro de la revue

Ressources

Détail des charges par trimestre

Coût total

Humaines

Qté

Acteurs

Honoraires

Intéressement

Coût

1

Responsable CID

 

10 000

10 000

1

Graphiste

15 000

 

15 000

2

Journaliste

25 000/ journaliste

 

25 000

2

Ingénieurs AEPHA

25 000

20 000

45 000

1

Secrétaire

 

15 000

15 000

1

Administrateur réseau

 

10 000

10 000

Matérielles

Qté

Désignation

Coût unitaire

Coût

1

Serveur

Disponible

Disponible

1

Ordinateurs client

Disponible

1

Licence logiciel montage de la revue

freeware

 

Connexion internet à bon débit

Disponible

Financières

Coût total TTC chapitre des charges renouvelables

120 000

NB :

- Les honoraires sont payés aux collaborateurs externes de PROTOS alors que les employés de PROTOS ne sont justes qu'intéressés. Donc il y a dans la programmation un ingénieur de PROTOS et un ingénieur collaborateur externe alors que les deux journalistes sont tous deux des collaborateurs externes de PROTOS.

- La maintenance du réseau sera effectuée par l'administrateur réseau interne. De même, la promotion du journal et du site se fera dans le journal partenaire de PROTOS par insertion de messages et spots graphiques.

Tableau n°9 : Budget de production annuelle

Rubrique

Chapitre

Coût

Coût total

Conception site web

Charges fixes non renouvelables

950 000

950 000

Edition revue

Charges renouvelables par trimestre

120 0000

480 0000

Montant total du budget

1 430 000

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery