ANNEXE 3
FICHE TECHNIQUE DU PROJET
TITRE
|
ZÉRO INFECTION À VIH À LA NAISSANCE,
ZÉRO DÉCÈS DÛ À LA TME DANS MON CENTRE DE
SANTÉ PRÉRNATALE
|
|
Le projet IEC/CCC/PTME est une stratégie de promotion de
la santé en matière de la PTME. Il s'agit, à travers ce
projet, de faire des prestataires de santé, des indices du changement
durable en matière de la prévention et la réduction de la
TME du
|
RÉSUMÉ
|
VIH. Le projet répond au besoin de recyclage et
d'initiation des prestataires de santé en matière de la PTME et
des techniques IEC/CCC.
|
|
Plaidoyer ;
|
|
Counseling
|
APPROCHES
|
Mobilisation communautaire ;
|
|
Visite à domicile ;
|
|
Education par les pairs ;
|
|
Causerie avec support visuels et/ou graphique
|
|
Formation
|
116
|
Général : Réduire à
moins de 5 % la TME du VIH/SIDA au sein de la population des femmes en
âge de procréer, les femmes enceintes et les mères vivantes
avec le VIH/SIDA à travers une politique de communication
intégrale des prestataires de la santé en matière de la
prévention de la TME du VIH.
Objectifs spécifiques du projet
Assurer que soit intégrée par tous les centres de
santé prénatal dans leur programme de la PTME la CCC collective
et la causerie individuelle ;
|
OBECTIFS
|
Renforcer les capacités des prestataires de la
santé en PTME en matière de la CCC et la causerie de groupe ;
|
|
Renforcer les actions de prévention la TME à
travers l'adaptation de l'environnement de chaque centre de santé
prénatal par la mise à disposition de salle IEC/CCC
équipée d'ici à 2016 ;
|
|
Rapprocher les centres de santé prénatal des
populations et renforcer les liens entre les communautés et les centres
de santé prénatal de sorte à les rendre accessibles d'ici
à 2016 ;
|
|
Plus de 90 % des femmes enceintes et des femmes en âge
de procréer, ainsi que plus de 50% des conjoints acceptent le test de
dépistage du VIH et fréquentent régulièrement les
centres de santé prénatal d'ici à 2016.
|
|
Prestation de qualité des prestataires de santé en
matière de PTME et IEC/CCC ;
|
JUSTIFICATION
|
Implication des prestataires de santé dans le programme
PTME ;
|
|
Utilisation constante des centres de santé par les femmes
en âge de procréer et les femmes enceintes.
|
|
Prestataires de santé en matière de la CCC/ PTME
|
CIBLES
|
Femmes enceintes et conjoints ;
|
|
Femmes en âge de procréer et conjoints ;
|
|
Femmes VVIH et enfants nés de femmes VVIH.
|
117
INITIATEUR
|
TUO ARDJOUMA Etudiant en Master 2 de Communication (SLC) UFR CMS
Université Alassane Ouattara de Bouaké (UAO)
tuoardjouma@gmail.com
Cel : 00225 47 24 78 33/ 00225 06 82 79 09
|
DURÉE
|
2 ans (Periode2014 - 2016)
|
ACTIVITÉS
|
Recherches ;
Production de supports médiatiques ; Activités
d'information et de sensibilisation ; Formation ; Suivi et Evaluation
|
RESSOURCES HUMAINES
|
Prestataires de santé en matière de la PTME ;
Conseillère communautaire spécialisées
IEC/CCC, PTME et en PEC Association de groupe de femmes
|
DÉMARRAGE
|
Date à déterminer en accord avec les partenaires :
Cérémonie de masse
Activités de proximité
|
ATTACHÉ
INSTITUTIONNEL
|
Ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA
;
CSU de NIMBO, SOKOURA, BELLE-VILLE et PMI SOKOURA
|
FINANCEMENT
|
|
EXPERTISE SOLLICITÉE
|
EGPAF
ONG AIP
ONG JEKAWILI et ONG BOUAKÉ ÉVEIL
|
118
ANNEXE 4 : BUDGETISATION DU PROJET 1. Catégories
ou postes budgétaires
CATÉGORIES
|
COMMENTAIRES
|
RESSOURCES HUMAINES EXTERNES
|
Masse salariale des professionnels, des consultations externes
nécessaires à la mise en oeuvre du projet. Ceci comprend la
valeur des salaires, avantages sociaux et autres indemnités
nécessaires.
A chaque poste, on donnera la fonction et le nombre de jours de
travail des personnes en dont il est question
|
ÉQUIPEMENT
|
Coût des divers équipements nécessaires
à la réalisation du projet : Dépliants ; Instruments de
contraception ;
Instruments utilisés lors des consultations pré et
postnatales
|
MATÉRIEL ET FOURNITURES
|
Matériel d'un coup peu élevé, renouvelable
et directement requis pour le projet
|
TRANSPORT ET DÉPLACEMENT
|
Coûts logistiques : Carburant pour le déplacement
des responsables du projet ;
Indemnités de déplacement et per diem à
allouer aux ressources humaines impliquées dans la formation.
|
LOCAUX
|
Frais d'entretien et d'agencement ;
Frais de services publics directement liés au projet et
aux opérations du projet (électricité, air
conditionné).
|
ATÉLIERS DE FORMATION
|
Coût de planification ;Per diem de participants ;
Fournitures et matériel didactique nécessaires
à l'organisation de la formation.
|
ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION
|
Par des médias de masse ;Communication interpersonnelle ;
Suivi-Evaluation.
|
COMMUNICATION
|
? Coût de confection de supports et matériel
didactique ;
? Frais de diffusion de message sur les masses médias.
|
PUBLICATIONS
|
Coûts anticipés pour la réalisation de
rapports et d'études dans le cadre du projet
|
SUIVI ET
ÉVALUATION
|
Coût des ressources nécessaires pour effectuer
les visites de suivi et évaluation prévues
|
AUTRES
|
Tout autre poste budgétaire envisagé n'ayant pas
été inclus dans le budget du projet
|
IMPRÉVUS
|
Montant supplémentaire (5-10%) pour couvrir tout
dépassement imprévu et raisonnable par rapport aux lignes
budgétaires prévues.
|
2. Budget d'investissement
MONTANT ANNUEL EN FCFA
Année 1
Année 2
RUBRIQUES
- Équipement ; - Matériel de bureau ; -
Véhicules ; - Locaux ; Autres.
TOTAL
TOTAL GLOBAL
3. Budget de fonctionnement
MONTANT ANNUEL EN FCFA
RUBRIQUES
Honoraires
Charges sociales Frais de missions Fourniture de bureau
Documentation Communication Formation
Frais d'opération Suivi-Évaluation Autres
|
119
TOTAL
TOTAL GLOBAL
120
4. Budget global prévisionnel
RUBRIQUES
|
MONTANT
|
En FCFA
|
En EURO
|
En DOLLAR
|
Budget d'investissement
|
|
|
|
Budget de fonctionnement
|
|
|
|
Budget global
|
|
|
|
TOTAL
|
|
|
|
TOTAL GLOBAL
|
|
121
5. Fiche du budget prévisionnel
Titre du projet : ZÉRO INFECTION À VIH
À LA NAISSANCE, ZÉRO DÉCÈS DÛÀ LA TME
DANS MON CENTRE DE SANTÉ PRÉNATALE
BUDGET PRÉVISIONNEL
Ordre
|
Activités
|
Rubriques
|
Unité
|
Quan tité
|
Durée
|
Coût Unitaire
|
Coût total
|
1
|
Appui technique et financier à l'organisation
partenaire pour développer et mettre en oeuvre le projet pour la
prévention de la TME incluant les prestataires de santé et les
communautaires
|
|
|
Mois
|
|
|
1.1
|
Mobilisation des communautés et des institutions en vu
de mettre en place un système de collecte et de référence
pour la prise en charge des cas d'infections dépistés à la
PTME
|
1.1.1
|
Soutien aux relais de la communication pour la sensibilisation
et les références aux centres de santé
prénatal
|
1.1.2
|
Mise en place du suivi et évaluation de la
stratégie de communication et de la documentation du projet de la
PTME
|
Frais de
déplacement/communication
|
Pers/moi s
|
20
|
7
|
10 000
|
1 400 000
|
1.1.3
|
Prime du coordonnateur
|
Pers/moi s
|
1
|
9
|
160 000
|
1 440 000
|
1.1.4
|
Prime du chargé de projet
|
Pers/moi s
|
1
|
9
|
125 000
|
1 125 000
|
1.1.5
|
Frais de déplacement (carburant)
|
Pers/moi s
|
2
|
9
|
10 000
|
180 000
|
1.1.6
|
Frais entretien engins
|
Pers/moi s
|
2
|
9
|
5 000
|
90 000
|
Sous Total 1 :4 325 000
|
Recharge cellulaire équipe projet
|
Rchge/P ers/mois
|
2
|
9
|
5 000
|
90 000
|
122
6. Suite fiche du budget
Ordre
|
Activités
|
Rubriques
|
Unité
|
Quantité
|
Durée
|
Coût Unitaire
|
Coût total
|
2
|
Mise à niveau des relais de communication pour la CCC en
matière de la PTME
|
Fourniture de bureau + consommable informatique
|
Forfait/mois
|
1
|
9
|
20 000
|
180 000
|
2.1
|
Formation des relais de communication
|
Location de salle
|
Salle/jours
|
2
|
3
|
50 000
|
300 000
|
2.2
|
et prestataires de santé à la CCC pour
la prévention de la TME
|
Pause café
|
Parts pers/ jours
|
45
|
6
|
1 500
|
405 000
|
2.3
|
|
Pause déjeuné
|
Parts pers/ jours
|
45
|
6
|
1 500
|
405 000
|
Transport des participants
|
Pers/jours
|
45
|
6
|
2 500
|
675 000
|
Sous Total 2 : 1 915 500
|
3
|
Plaidoyer et Coordination des activités de collecte et de
documentation des cas de violations
|
Forfait duplication de document
|
Forfait/pers
|
45
|
1
|
500
|
22 500
|
3.1
|
|
|
kit de formation participant
|
Pers/jr
|
45
|
1
|
1 200
|
3.2
|
Rencontre trimestrielles de présentation des
résultats de travaux des centres de santé et les ASC en
matière de la prévention de la TME
|
Collation invités
|
Parts pers/ mois
|
45
|
7
|
1 500
|
472 500
|
3.3
|
Transport des participants
|
Pers/mois
|
45
|
7
|
2 500
|
787 500
|
3.4
|
Location de salle
|
salle/jours
|
1
|
3
|
50 000
|
150 000
|
3.5
|
Invitation de la presse
|
Pers/jours
|
6
|
3
|
5 000
|
90 000
|
3.6
|
Collation invités
|
Parts pers/ mois
|
50
|
3
|
1 500
|
225 000
|
3.7
|
Commémoration de la journée Nationale de lutte
contre le SIDA
|
Transport des participants
|
Pers/mois
|
50
|
3
|
5 000
|
750 000
|
3.8
|
Forfait duplication de document
|
Forfait/pers
|
45
|
3
|
500
|
67 500
|
3.9
|
Location de salle+ chaises
|
salle/jours
|
1
|
3
|
100 000
|
300 000
|
3.10
|
SOUS TOTAL 3 : 2 865 700
|
|
|
|
|
123
7. Suite fiche du budget
Ordre
|
Activités
|
Rubriques
|
Unité
|
Quantité
|
Durée
|
Coût Unitaire
|
Coût total
|
4
|
Support administration et gestion de projet
|
Rafraichissement
|
Pers/jrs
|
1
|
2
|
100 500
|
201 000
|
4.1
|
Coordination institutionnelle
|
|
|
|
|
|
3 043 500
|
4.2
|
Contribution aux charges Administration et
Finance
|
Prime du Directeur Exécutif
|
Pers/ mois
|
1
|
9
|
150 000
|
1 350 000
|
4.3
|
|
Prime du responsable de l'administration et finance
|
Pers/ mois
|
1
|
9
|
100 000
|
900 000
|
4.5
|
Contribution poste pour saisie et traitement de
données
|
Charge gestion de compte bancaire
|
relevé charge bancaire/ mois
|
1
|
9
|
10 000
|
90 000
|
SOUS TOTAL4 : 6 034 500
|
Prime de la Secrétaire/Caissière
|
Pers/ mois
|
1
|
9
|
50 000
|
450 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GÉNÉRAL
|
|
Sous total 1
|
4 325 000
|
|
|
|
Sous total 2
|
1 915 500
|
|
|
|
Sous total 3
|
2 865 700
|
|
|
|
Sous total 4
|
6 034 500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 248 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
124
ANNEXE 5. FICHE DE SYNTHÈSE MENSUELLE DU
RAPPORT D'ACTIVITÉ HEBDOMMADAIRE DU PROJET ZÉRO INFECTION
À VIH À LA NAISSANCE, ZÉRO DÉCÈS DÛ
À LA TME DU VIH DANS MON CENTRE DE SANTÉ PRÉNATALE
Mobilisation communautaire
Nombre de leaders communautaires et religieux
sensibilisés
Nombre de leaders communautaire etreligieux impliqués dans
la mise en oeuvre de l'action
Nombre de relais communautaires répertoriés,
Renforcement des capacités
Nombre de sessions organisées
Nombre de RC formés
CCC et PEC
|
NIMB O
|
E
VILL E
|
CSU SOKO URA
|
PMI SOKO URA
|
TOTA
L F TOTA
L G
|
Nombre de séance de CCC organisée
|
F
|
G
|
F
|
G
|
F
|
G
|
F
|
G
|
F
|
G
|
Nombre de femme conseillé testée ayant reçu
leur résultat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
% de femme enceinte dépistée
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
125
Nombre de PVVIH participant au groupe de soutien
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de VAD organisées
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de groupe de soutien organisés
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombres de mère bénéficiant de suivi poste
natal
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de mère séropositive ayant
réalisées le dépistage précoce de leur enfant
% d'enfant nés de mères séropositive ayant
bénéficié de la PVR/DBS
Nombre d'enfant nés de mères séropositive
mis sous Cotrim sirop
% d'enfant nés de mères séropositive ayant
bénéficié de test rapide à partir de 6 mois
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de prestataires de santé formée sur les
techniques de communication, de veille et de mobilisation autour des centres de
PTME
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nombre de visite de supervision organisé
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
126
Nombre de centre de santé supervisé Nombre
d'évaluations faites
% d'indicateurs atteint dans le mois
Nombre de mère séropositive ayant
réalisées le dépistage précoce de leur enfant
% d'enfant nés de mères séropositive ayant
bénéficié de la PVR/DBS
Nombre d'enfant nés de mères séropositive
mis sous Cotrim sirop
127
|