BIBLIOGRAPHIE
I. Ouvrages
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Comment ?, éd. D'organisation, Paris, 1996, 123p.
CHADEFAUX M., Audit fiscal, éd. Litec, Paris,
1987, 96p.
EBONDO WA MANDZALA E., La gouvernance de
l'entreprise : une approche par le contrôle interne et l'audit,
éd. Harmattan, Paris, 2006, 349p.
JOANNY M., Audit interne et contrôle interne,
éd. Les échos, Paris, 1992, 557P
Idem., Théorie et pratique de l'audit interne,
éd. D'organisation, Paris, 2000.
LE BOLLOCH P. et al, Economie 1ère,
éd. Bertrand - Lacoste, Paris, 1996, 270p.
LIONNEL C. et VELING., Audit et contrôle
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MARTORY B. et PESQUEUX Y., Economie d'entreprise,
éd. Nathan, Paris, 1986, 176p.
RAVALEC J., Audit social et juridique, éd.
Mont chrétien, Paris, 1986.
RENARD J., Théorie et pratique du contrôle
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D'organisation, Paris, 1989, 282p.
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éd. Pragmos, Paris, 1979, 456p.
II. Dictionnaires
COHEN E., Dictionnaire de gestion, éd.
Economica, Paris, 1994.
GIRODDET J., Dictionnaire : le tour de mot,
éd. Bordas, Paris, 1985,
REY-DEBOVE J. et al, Dictionnaire: le nouveau petit
Robert, éd. Malesherbes, Paris, 1996, 1969p
XXX, Dictionnaire universel, éd. Hachette,
Paris, 1996-1997, 868p.
III. Monographies
KANONGE M., Les enjeux du contrôle interne dans la
réalisation des recettes d'une entreprise publique, cas de la
S.N.C.C-Lubumbashi, de 1993-2003, T.F.C. inédit, UNILSHI, G3
Gestion, 2004-2005.
FATAKI L., De l'exploitation à la commercialisation
du cacao en ville de Beni et ses environs : cas de l'ESCO-Kivu agence de
Beni, TFC inédit., G3 FASEG, ULPGL-Bbo, 2008-2009.
MUKAMA M., Le contrôle interne dans la gestion des
établissements d'enseignement supérieur et universitaire, cas de
l'université du CEPROMAD-Butembo, TFC inédit., UNIC-Butembo,
G3 MA.SCI.E, 1995-1996.
IV. Notes de cours
MAHUNGU E., Cours d'initiation à la recherche
scientifique, Cours inédit., G1 FASEG, ULPGL/Butembo,
2003-2004.
KUDIANGELA K., Cours d'organisation comptable, Cours
inédit., G2 ISC/Kinshasa, 2002-2003.
MUSAY L., Cours de contrôle de gestion et gestion
budgétaire, Cours inédit., L2 FASEG-G.E.,
ULPGL/Butembo, 2009-2010.
SARATA B., Audit et expertise comptable, Cours
inédit, L2 F.S.E, UOR-Butembo, 2002-2003.
VAGHENI N., Séminaire d'audit et expertise
comptable, Cours inédit., L2 FASEG-G.E., ULPGL/Butembo,
2009-2010.
LISTE DE TABLEAUX ET GRAPHIQUES
LISTE DE TABLEAUX :
Tableau No 1 : Synthèse du
progrès de l'audit interne, P. 12-13.
Tableau No 2 : Modèle du programme
d'action d'audit interne, P.48.
Tableau No 3 : Programme d'actions du service
d'audit interne de 2008, P.49.
Tableau No4: Nombre de recommandations
formulées aux départements agricoles à 2007 et 2008,
P.52.
LISTE DE GRAPHIQUES :
Graphique No 1 : Efficacité des
recommandations émises par le service d'Audit interne de l'ESCO-Kivu
s.p.r.l, P.51.
Graphique No 2 : Niveau d'information au sein
de l'ESCO-Kivu s.p.r.l perçu différemment par nos
enquêtés, P.57.
Graphique No 3 : Degré d'utilité des
informations fournies aux actionnaires par les dirigeants de l'ESCO-Kivu
s.p.r.l, P.58.
Graphique No 4 : Réduction des comportements
opportunistes par la mise en place d'une procédure de
rémunérations des dirigeants, P.60.
Graphique No 5 : La contribution du service d'audit
interne au renforcement du pouvoir de la direction
générale/actionnaires sur les dirigeants, P.61.
Graphique No 6 : Points de vue des
enquêtés sur la supervision des travaux de contrôle interne
par le service d'audit interne, P.62.
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